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發(fā)票稅率開(kāi)錯了還跨月怎么辦?
來(lái)源: web    日期: 2019-06-24    文字大?。?nbsp;     

  納稅人在日常開(kāi)票環(huán)節中出現名稱(chēng)、金額、稅率等欄目開(kāi)具錯誤時(shí)怎么辦?

  我們公司北京代理記賬小編在這里給你梳理梳理,幫你解決這個(gè)問(wèn)題。

  一、增值稅專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)具錯誤

  (一)一般納稅人(包括住宿業(yè)、鑒證咨詢(xún)業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)等自開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票的小規模納稅人)當月開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票發(fā)生銷(xiāo)貨退回、開(kāi)票有誤等情形,收到退回的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)符合作廢條件的,按作廢處理,并重新開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。

  要點(diǎn)來(lái)了!作廢的前提是:符合作廢條件。那么“符合作廢條件”是什么呢?是指同時(shí)具有以下情形:

 ?、偈盏酵嘶氐陌l(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)時(shí)間未超過(guò)銷(xiāo)售方開(kāi)票當月;

 ?、阡N(xiāo)售方未抄稅并且未記賬;

 ?、圪徺I(mǎi)方未認證或者認證結果為“納稅人識別號認證不符”、“專(zhuān)用發(fā)票代碼、號碼認證不符”。

  小編歸納為:當月、未抄稅、未認證或認證不符(如數據未進(jìn)入發(fā)票管理新系統等情況)三個(gè)條件。小編以為還有一個(gè)重要條件:發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)退回;如果沒(méi)有退回,也不符合作廢條件。

  (二)開(kāi)具時(shí)發(fā)現有誤的,可即時(shí)作廢。

  (三)若不符合增值稅專(zhuān)用發(fā)票作廢條件的,可以申請開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票。

  政策依據:《國家稅務(wù)總局關(guān)于修訂<增值稅專(zhuān)用發(fā)票使用規定>的通知》第二十條

  《國家稅務(wù)總局關(guān)于紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)具有關(guān)問(wèn)題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2017年第47號)

  二、增值稅普通發(fā)票開(kāi)具錯誤

  (一)開(kāi)具時(shí)發(fā)現有誤的,可即時(shí)作廢。

  (二)如果跨月了不能作廢,可以直接開(kāi)具紅字增值稅普通發(fā)票,再開(kāi)具正確藍字增值稅普通發(fā)票。

  但小編提醒大家:納稅人需要開(kāi)具紅字增值稅普通發(fā)票的,必須收回原發(fā)票并注明“作廢”字樣或取得對方有效證明。

  三、增值稅發(fā)票稅率(征收率)開(kāi)具錯誤

  增值稅發(fā)票稅率開(kāi)具錯誤,又跨月了,不能正常申報,怎么辦?

  (一)納稅人處理方式

  1.納稅人應持《增值稅納稅申報表》等相關(guān)資料至辦稅服務(wù)廳綜合服務(wù)窗口按適用稅率或征收率申報繳納增值稅;

  2.次月開(kāi)具紅字發(fā)票,再開(kāi)具正確的藍字發(fā)票;

  3.如形成多繳稅款,納稅人可以申請退稅,也可留抵后期應納稅額。

  4.稅控設備因申報比對不符被鎖定,納稅人應憑稅務(wù)機關(guān)出具的異常轉辦單,到辦稅服務(wù)廳綜合服務(wù)窗口解鎖稅控設備并清卡。

  (二)稅務(wù)機關(guān)處理

  1.稅務(wù)機關(guān)應按照《增值稅納稅申報比對管理操作規程(實(shí)行)》(稅總發(fā)〔2017〕124號)的規定,由申報異常處理崗核實(shí)是否可以解除異常及解鎖稅控設備。

  2.核實(shí)后可以解除異常的,應按規定出具異常轉辦單,由辦稅服務(wù)廳綜合服務(wù)窗口解鎖稅控設備。

  3.主管稅務(wù)機關(guān)應按照《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》及其實(shí)施細則和《增值稅專(zhuān)用發(fā)票使用規定》等相關(guān)規定進(jìn)行處罰。

  四、代開(kāi)增值稅發(fā)票開(kāi)具錯誤

  納稅人使用電子稅務(wù)局自助開(kāi)票機(或辦稅服務(wù)廳前臺)代開(kāi)增值稅普通發(fā)票或增值稅專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)具錯誤的處理:

  (一)開(kāi)具時(shí)發(fā)現錯誤的,可即時(shí)作廢重新開(kāi)具;

  (二)如果跨月了不能作廢,納稅人應將增值稅發(fā)票全部聯(lián)次退回辦稅服務(wù)廳申請開(kāi)具紅字增值稅發(fā)票,再開(kāi)具正確藍字增值稅發(fā)票。

  若納稅人申請代開(kāi)的正確藍字增值稅發(fā)票的稅費種、征收品目與此前不同,系統無(wú)法提取已經(jīng)繳納的稅款,納稅人只能重新申請開(kāi)具增值稅發(fā)票并繳納稅款。對此前因代開(kāi)增值稅發(fā)票已經(jīng)繳納的稅款,納稅人可以向稅務(wù)機關(guān)申請退稅。

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